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Empezará a cotizar entre el 2 y el 9 de julio. El Documento de Incorporación

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Grenergy renovables empezará a cotizar entre el...

Lafargue

Empezará a cotizar entre el 2 y el 9 de julio.

El Documento de Incorporación al MAB, como ocurre otras veces, es una m..... de PDF porque no permite hacer búsquedas de texto en la mayoría de las páginas. Os pongo una tabla de contenidos del PDF con los números de página:

1-104 DIM
105-162 Cuentas anuales e informe de gestion 2014 (consolidado)

163-224 Cuentas anuales e informe de gestion 2014 (individual)
225-285 ¡Es lo mismo! ¿Por qué han firmado otras cuentas anuales en la misma fecha y el mismo auditor y que contienen lo mismo? Es absurdo...

286-298 Informe de auditoría de las cuentas anuales 2013
299-313 Depósito de cuentas anuales 2013
314-327 Memoria cuentas anuales 2013
328-331 Informe de gestión de las cuentas anuales 2013

332-344 Informe de auditoría de las cuentas anuales 2012
345-359 Depósito de cuentas anuales 2012
360-372 Memoria de las cuentas anuales 2012

@Irrintzi, los beneficios de 2014 (de hecho, cada año) son por venta de plantas sólo la mitad, y la otra mitad son ingresos recurrentes por servicios de mantenimiento a plantas ya vendidas, así como por la generación de electricidad de las que tengan en propiedad (ahora son Totana y Ávila, las cuales reitera el DIM que no tienen intención de vender de momento). Me parece una buena combinación de ingresos.

El plan 2015-2017 la verdad es que, pardillo de mi, me resulta entendible, creíble y atractivo (más plantas, más EBITDA, más cash). Aunque alguna cosilla que han propuesto en el pasado no la han cumplido (en una noticia borrada de la web grenergy.eu decían que iban a instalar 15-25MW en Francia, y nunca más se supo).

Un plan creíble y atractivo, decía, aunque con unas finanzas demasiado buenas para ser verdad, en mi opinión:

Que se hayan endeudado de 2011 (1.6M€) a 2014 (10.3M€) es comprensible (necesitan gastar en plantas nuevas antes de monetizarlas).
Pero resulta que en el 1q15 bajan de golpe la deuda financiera de 10.3M€ a 3.8M€. ¿Magia? No, es por la venta de la planta de Esla, por 9.5M€ (de los que se devengan 2.2M€ de beneficio en la cuenta de P&G y que en los flujos de efectivo aparecen como una amortización de 10M€ de "deuda con empresas asociadas"; lo detallo porque siempre me sorprende la disparidad entre P&G y cash flows).
Bien, vale, no pasa nada, contento yo por desendeudarme y contento yo por ingresar efectivo en mi empresa acreedora asociada. Pero es que no saciados de desendeudamiento, tienen pensado cancelar deuda bancaria pasándola a "deuda sin recurso" (caso de las 2 plantas en propiedad, +6M€ en total). ¿Quedará algo de deuda? Yo no la sé ver. ¿Y entonces para qué quieren salir a bolsa? Si es para financiarse, que pidan un crédito porque al no tener deudas se lo darán baratito (ahora la tienen al 4.5%-7%).

No sé, voy a releerme la parte de financiación porque no la acabo de entender...

Saludos ;)

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