Acceder

Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA

2 respuestas
Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA
1 suscriptores
Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA
#1

Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA

Eso es correcto de declaraccion de modelo 303:

Vendes (servicios) en espana a columna 07/08/09
Compras (servicios) en de EU CON numero de EU-IVA en de numero columna 10 / 11 y siembre datos en 36 / 37

Mi es no claro, que declarar igualmente en modelo 303:

Vende/servicios CON iva a otros paises en de EU (no españa) en que numero columna?
Vende/servicios SIN iva a otros paises en de EU que yo y de otro empressa existe CON numero de EU-IVA en que numero columna - por eso iva pagan de clientes en de paises de recibir de servicio. 

Eso es mas para declarar en otro formularios por de EU-IVA?

 

#2

Re: Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA

Hasta un limite de ventas por paises, en ventas CON IVA (ventas a particulares de la UE), es como si fueran ventas internas, aplicando el IVA de aquí.

A partir de un determinado volumen de ventas por pais, o de forma voluntaria para cualquier volumen de ventas (prestaciones de servicios), se aplica lo del MOSS, miniventanilla única, y esos IVAs de cada pais se liquidan todos juntos en el modelo 368. (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/G330.shtml). Hay que hacer alta previa en modelo 034.

Las ventas SIN IVA (a otros empresarios), son operaciones intracomunitarias, que se declaran en el modelo 349 y 303 (casilla 59).

la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!

#3

Re: Que declarar en modelo 303 de compras y vendes en de EU con numero de IVA

En primero gracias por responder. Una vece por de declaraccion de 303. Por que todos eso es so muy complicado?!

>> Hasta un limite de ventas por paises, en ventas CON IVA (ventas a particulares de la UE), es como si fueran ventas internas, aplicando el IVA de aquí.  <<

Con la que bases de año en de paises de EU bajo de limites (ejemplo alemania 100000 Euro): 

Si yo entiendo es modelo 034 y 368 solo usar, si de facturas a un pais de EU es mas arriba de limite o que gustar con libertad. 

Y eso es igual eso de tipo de % en diferente paises eso diferente de 21%, que alemania 19% y austriaco 20% etc. ? Todos base en casilla 08 y de IVA en 09, igual eso de calculaccion de 07 x 21% = normalmente 09 ?

Que yo entiendo correcto:

Todos ventes (servicios) con IVA (Tipo Impuesto Completo = 21%), igual eso de facturaccion a una persona en españa o en otros paises de europe de base en casilla 07 y de IVA completo en 08.

De otros modelos en eres responder yo estudiar hoy muy intensivo y en momento y yo en momento sin pregunta!