Iva en factura rect.
con fecha de junio 2010 recibi una factura de un proveedor, con el iva del 16% sobre la base imponible. Ahora y con fecha 30.9.2010 recibo factura rectificativa sobre aquella factura y me anotan, también, el 16% y no sé como declararlo en el impreso 303. Quizás tenga que declararlo en una complementaria pero no sé la manera- Por favor despejazme esta duda. Tengo solo un oar de dias para resolverlo.
gracias