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Facturas rectificativas problemas
Buenas tardes tengo una duda acerca del registro de las facturas rectificativas en el modelo 303 de iva. Os expongo
Inicialmente el proveedor me expidió una factura de 2000+IVA
Más tarde este mismo proveedor emite factura rectificativa por 500+ IVA, que rectifica parcialmente a la de 2000+iva.
Mi duda viene en este punto, ¿en la declaración trimestral tengo que incluir en la casilla 40 del 303 la Base imponible de 605 y en la de al lado su cuota de IVA(la factura rectificativa recibida íntegra)?
¿o tendría que incluir la diferencia de las bases?, es decir
-1500 de BI en la casilla 40 y como cuota de IVA 105-420= -315
Gracias