Creo que sólo debes declararlo en el 349. No obstante, no está de más leer el artículo 33:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1065-2007.t2.html#a33
Saludos.
No lo veo muy claro, ya que al hacerse las facturas con IVA no se deberían de declarar en el 349 ya que se incluye en el modelo de IVA.
Es un tema un poco lioso, a ver si me paso un día por Hacienda a ver que opinan ellos.
Gracias por la respuesta.
Por el 349 seguro ..... nosotros exportamos y se hace por el 349, no sé como va, porque no lo hago yo, lo hace la directora contable.