Correcto era eso, simplemente el encabezamiento como decías y luego el motivo y la fecha de la baja.
Muchas gracias por todo.
Felices Fiestas y buena entrada de Año.
Hola Lunático muchas gracias por tu ayuda. Se me ocurre que a lo mejor el problema es que he rellenedo los datos de Identificación y a lo mejor para bajas solo con marcar la causa y la fecha no hay que rellenar nada más.
Se me olvidó preguntar que si yo quiero que no me cobren autónomos a partir del 1 de enero ¿Qué fecha tengo que poner en los impresos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria? El 31 de diciembre o el 1 de enero ¿La fecha que yo pongo incluye el día de la baja o tengo que poner la del día de antes al que ya no quiero ser autónomo?
Gracias de nuevo Lunático. Lo primero que hice al ver esto fue recuperar mi sobre que contiene toda la documentación de la Renta 2015 y comprobé que efectivamente sí incluí esa factura/retención por lo que en caso de recibir notificación puedo demostrarlo.
Muchas gracias por todo!
Buenas noches
Antes de nada muchas gracias por responder. Yo ejercí todos mis deberes en 2015 y tampoco he recibido hasta hoy ningún requerimiento. Aunque puede que a lo mejor lo reciba ahora por no coincidir por culpa de que mi cliente se durmió en los laureles y posiblemente tendré que demostrarlo para que no me multen.
He hecho una simulación rellenado de nuevo modelo con los datos correctos, y activado la casilla de complementaria con el número de justificante pertinente pero el importe a pagar indicado en la casilla es el total, es decir no resta lo que ya pagué ayer cuando entregué telemáticamente el modelo con el error. Aunque para el pago le indiqué por domiciliación y ahora le estoy diciendo pago directo por banco.
No se si de esta manera paguaré dos veces o cuando llegue el momento de la domicialiación pero haber pagado ahora la complementaria ya no se lo cobran otra vez, o sí lo harán y tendré que reclamar por escrito.
¿Qué hago?
Muchas gracias
Estupendo, muchísimas gracias Lunatico!
La actividad es Diseño Gráfico. Todas mis facturas tienen la retención de IRPF.
Pero entonces ahora me surge otra duda. Entiendo que el año que viene Hacienda indicará este importe que cobré en 2016 y yo lo tendré que restar porque lo incluyo ahora.
¿Hacienda me pedirá explicaciones de porqué no contabilizo ese importe que ellos tienen?¿o verán que lo añadí en el ejercicio anterior?
Muchas gracias